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如何处理预收款项冲抵应付账款
  • 如何处理预收款项冲抵应付账款
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下面就让畅捷通好生意的小编就跟大家说一下,如何处理预收款项冲抵应付账款,那么大家一起来跟着小编来了解一下吧。

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首先如果是在编制资产负债表的话,那么在预收账款的科目借方余额就要填到应收账款科目里了。


处理方法:
暂时先做挂帐,之后查找原因,是因为记账错误的话那么就可以冲销来调整相关的会计科目,如果是多退预收款项,要向对方收回,来做账务处理的。
不过对那些是无法收回的预收账款是这样的:

借:营业外支出。

贷:预收账款。
还可以暂时挂帐那么就不作调整的, 那么在之后把钱收回来了。
那么在收款的时候是这样处理的:

借:银行存款。

贷:预收账款。
把调整到应收账款里是这样处理的:

借:应收账款。

贷:预收账款。

借:预收账款。

贷:主营业务收入。

贷:应交税金-应交增值税(销项税额)然后计算缴纳附加税。

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如何处理预收款项冲抵应付账款

文章关键词:如何处理预收款项冲抵应付账款
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